《并购重组过程中的税收筹划》

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《并购重组过程中的税收筹划》

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  • 课程介绍


模块一、并购方式

案例导入:经典案例

1.什么是并购

2.为什么要并购

3.并购的三种方式(股权收购、资产收购、合并)


模块二、并购交易结构

1.购买企业与购买企业财产

2.购买老股与增发股份

3.购买部分股份+期权

4.购买含权债券

5.利润分享结构

6.资本性融资租赁结构

7.承担债务模式

8.债权转股权模式

9.交易结构的选择


模块三、并购重组涉税政策

1.增值税涉税政策

2.土地增值税涉税政策

3.企业所得税涉税政策

4.契税涉税政策


模块四、并购重组税负与并购方案的关系

1.增值税税负分析

2.土地增值税税负分析

3.企业所得税税负分析

4.契税税负分析

5.并购重组过程中的税负成本

6.并购重组税负成本与并购方案的关系


模块五、“零税负”并购重组

1.“零税负”的概念

2.“零税负”重组方案设计三步法

3.“零税负”重组方案实施流程

4.“零税负”重组方案实施过程应关注的主要问题


模块六、“零税负”重组案例分析

案例分享:湖南××医药集团的“零税负”重组

案例分享:湖北××钢铁企业的“零税负”重组

案例分享:湖北××服饰企业的“零税负”重组

编号
GK007               类别:纳税筹划           方式:内训课、公开课
时间
待定1               地点:待定
课长
2天                 讲师:雷老师
对象
公司股东、董事长、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、会计师、律师、资产评估师、投行人员等
收益
全面掌握3大并购方式;全面掌握8大交易结构;全面掌握并购重组过程中涉及的4大税种的最新政策;全面掌握并购重组税负成本与并购方案的关系;掌握“零税负”重组方案设计方法;掌握“零税负”重组方案的实施要点。
备注
课程大纲仅供参考,我们会根据您的需求特点,进一步提供更具针对性的课程大纲。
价格
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